Faktúra č. DFB/24/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
  • IČO: 00691950
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 13.03.2024
  • Celková hodnota: 55,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/24/0026
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/24/0026 Objednávame u Vás: - nákup vodoinštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 BRAHAMA, spol. s r.o. 36483125 55,36 € 26.02.2024 12.03.2024 Objednávka
Tlačiť