DFB/25/0105 |
Internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
43,55 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0106 |
Prístup internet Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0107 |
Prístup internet CSS |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0103 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2025 - CSS, Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
152,52 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0110 |
Servisné práce - prevodové mostíky Magma |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
104,55 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0100 |
Mäso hovädzie, bravčové |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
2 530,43 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0101 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hurka |
46158685 |
|
811,01 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0108 |
Utierky do zásobníka |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
98,25 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0109 |
Kominárske práce Važecká |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
80,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0099 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
676,23 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
OV/25/0042 |
Objednávame u Vás:
- Havon V 8 25 kg - 2 ks, Havon A3 32 kg - 2 ks, Havon B1 25 kg - 2 ks, Fair Soft4 25 kg - 2 ks, Fair Ultra 18 kg - 2 vrecia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 577,16 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/25/0040 |
Objednávame u Vás :
- náku vodoinštalačného materiálu podľa žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BRAHAMA Market |
36483125 |
|
639,45 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/25/0041 |
Objednávame u Vás :
-tovar podľa priloženej žiadanky na nákup |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Unizdrav, zdrav. potreby |
36515388 |
|
273,05 € |
07.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/25/0038 |
Objednávame u Vás :
- práce spojené s vytvorením prevodového mostíka - stravné a ďalšie práce súvisiace so spracovaním miezd v mzdovom programe Magma v celkovej sume s DPH 104,55 € |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
104,55 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/25/0036 |
Objednávame u Vás:
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty:
- Budovy súp.číslo 2971 na LV č.13052, parc.C KN č.484
- pozemok parc. C KN č.485/2 na LV 13052
v Prešove na ulici Hlavná č. 58, katastrálne územie Prešov, okres Prešov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Vladimír Vaľa |
54106257 |
|
980,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/25/0039 |
Objednávame u Vás :
- revíziu komína podľa vyhlášky 401/2007 v DSS Važecká 3, Prešov , cca - 80,00 € |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS |
34651659 |
|
80,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/25/0037 |
Objednávame u Vás:
- zverejnenie ponuky na www. profesia.sk na obdobie 6.3.2025 - 6.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
134,07 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0096 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
92,25 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0094 |
Pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
163,63 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB/25/0095 |
Vodné a stočné 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
3 538,40 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |