Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0105 Internet CSS Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 T COM 0069 43,55 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0106 Prístup internet Važecká Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 T COM 0069 60,27 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0107 Prístup internet CSS Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 T COM 0069 60,27 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0103 Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2025 - CSS, Važecká Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 ESPIK Group 46754768 152,52 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0110 Servisné práce - prevodové mostíky Magma Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 104,55 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0100 Mäso hovädzie, bravčové Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hurka 46158685 2 530,43 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0101 Mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hurka 46158685 811,01 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0108 Utierky do zásobníka Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 98,25 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0109 Kominárske práce Važecká Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS 34651659 80,00 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0099 Mrazená zelenina, ovocie, ryby Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hossa family, s. r. o. 44360991 676,23 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
OV/25/0042 Objednávame u Vás: - Havon V 8 25 kg - 2 ks, Havon A3 32 kg - 2 ks, Havon B1 25 kg - 2 ks, Fair Soft4 25 kg - 2 ks, Fair Ultra 18 kg - 2 vrecia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hagleitner Hygiene Slovensko Sk 35840790 1 577,16 € 07.03.2025 12.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0040 Objednávame u Vás : - náku vodoinštalačného materiálu podľa žiadanky na nákup Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 BRAHAMA Market 36483125 639,45 € 07.03.2025 18.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0041 Objednávame u Vás : -tovar podľa priloženej žiadanky na nákup Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Unizdrav, zdrav. potreby 36515388 273,05 € 07.03.2025 25.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0038 Objednávame u Vás : - práce spojené s vytvorením prevodového mostíka - stravné a ďalšie práce súvisiace so spracovaním miezd v mzdovom programe Magma v celkovej sume s DPH 104,55 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Aricoma Systems, s.r.o. 36396222 104,55 € 06.03.2025 10.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0036 Objednávame u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty: - Budovy súp.číslo 2971 na LV č.13052, parc.C KN č.484 - pozemok parc. C KN č.485/2 na LV 13052 v Prešove na ulici Hlavná č. 58, katastrálne územie Prešov, okres Prešov Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Ing. Vladimír Vaľa 54106257 980,00 € 06.03.2025 10.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0039 Objednávame u Vás : - revíziu komína podľa vyhlášky 401/2007 v DSS Važecká 3, Prešov , cca - 80,00 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Stanislav Štec - KOMÍN - SERVIS 34651659 80,00 € 06.03.2025 11.03.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0037 Objednávame u Vás: - zverejnenie ponuky na www. profesia.sk na obdobie 6.3.2025 - 6.4.2025 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 134,07 € 06.03.2025 12.03.2025 Objednávka
DFB/25/0096 Výkon zodpovednej osoby 03/2025 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 EuroTRADING 44031483 92,25 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0094 Pracovné odevy, obuv Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Repros - Magdaléna Kokoruďová 34906231 163,63 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB/25/0095 Vodné a stočné 02/2025 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. 36570460 3 538,40 € 05.03.2025 13.03.2025 Faktúra