Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0493 Mrazená hydina, vajcia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen 36019208 455,05 € 02.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0497 Spotreba plyn 09/2025 - CSS Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 150,00 € 02.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0498 Spotreba plyn 09/2025 - Važecká Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 420,00 € 02.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0496 Brúsenie nožov Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 RAWOOD, s.r.o. 46610855 59,84 € 02.09.2025 08.09.2025 Faktúra
OV/25/0191 Objednávame u Vás: - odbornú prehliadku hydraulickej plošiny pre imobilných na vozidle Renault Master EČV: PO 919 FV. - odborné školenie vodiča na obsluhu hydraulickej plošiny Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Craneco s.r.o. 50305310 115,35 € 02.09.2025 09.09.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0187 Objednávame u Vás : - červené tablety do konvektomatu Rational čistiace - vedro - 1 ks - modré tabvlety do konvektomatu Rational - vedro - 1 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 GastroRex 35783052 225,03 € 01.09.2025 02.09.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/25/0188 Objednávame u Vás : - tabletovanú soľ 25 kg vrece - 12 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Solivary Trade,s.r.o. 44417403 98,52 € 01.09.2025 03.09.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/25/0488 Pracie prostriedky + kanistre Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Hagleitner Hygiene Slovensko Sk 35840790 1 698,48 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0487 Tablety do konvektomatu Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 GastroRex 35783052 225,03 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0484 Tonery Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Axdata, s.r.o. 36508411 362,00 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0490 Dezinsekcia a deratizácia objektov Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 DDD Ratokill 30238102 619,92 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0486 Vodoinštalačný materiál Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 TOMKAT s.r.o. 36505561 176,88 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0485 Čistiace a hygienické prostriedky Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Repros - Magdaléna Kokoruďová 34906231 1 923,63 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0483 Nákup fólia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 39,06 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
DFB/25/0489 Výmena osvetlenia výťahu Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SERVICE s.r.o. 51318059 135,79 € 01.09.2025 08.09.2025 Faktúra
OV/25/0189 Objednávame u Vás : - kanc. papier A4 - 100 ks - kanc. papier A3 - 2 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 393,92 € 01.09.2025 09.09.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/25/0492 Preplatok plyn 1.1.-31.7.2025 - Važecká Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 -1 479,63 € 01.09.2025 10.09.2025 Faktúra
OV/25/0190 Objednávame u Vás : - baterky tuškové 100 ks - baterky tuškové tenké 40 ks - baterky 9W hranaté 5 ks - baterky hrubé do dezinf. 48 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 ELEKTRO-LUMEN 36449261 134,46 € 01.09.2025 11.09.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/25/0491 Preplatok plyn 1.1.-31.7.2025 - CSS Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 SPP 35815256 -310,66 € 01.09.2025 26.09.2025 Faktúra
OV/25/0186 Objednávame u Vás : - toner repas. 2612 X - 1 ks - toner Epson 103 farebný - 2 balenia - toner Epson 103 čierny - 7 ks - toner Epson 101 čierny - 2 ks - toner HP 963 farebý - 2 balenia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Axdata, s.r.o. 36508411 362,00 € 26.08.2025 01.09.2025 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka