DFB/24/0074 |
Koše na odpad |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
NORMA |
0359 |
|
89,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Spotreba tepla 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Spravbytkomfort |
31718523 |
|
1 436,36 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
833,19 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,00 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 184,11 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
489,52 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0066 |
Barel 18,9 l. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Marián Farkaš AQUA COOL |
43667708 |
|
-50,00 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0016 |
Objednávame u Vás:
- úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Renault Master PO919FV- činnosť nezávislého kúrenia. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Igor Škrobánek, O.P.C.D. |
14255791 |
|
366,00 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0064 |
Koláče - snehové trubičky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
116,25 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
Kancelárske stoličky 2ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
129,60 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0063 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
103,26 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0067 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
465,80 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
Právne služby 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
JUDr. Martin Staroň |
42083541 |
|
960,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
Výkon zodpovednej osoby 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
EuroTRADING |
44031483 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0015 |
Objednávame u Vás:
- kancelársku stoličku Base 1+1 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
129,60 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0013 |
Objednávame u Vás:
- koše na odpad /18 litrov/ - 10 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Norma |
31291295 |
|
89,00 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0014 |
Objednávame u Vás:
- toaletný papier do zásobníka Merida - 240 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Slovpap Slovakia, s.r.o. |
35888318 |
|
489,60 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0060 |
Internet 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
38,39 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0059 |
Internet prístup 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Telefón mobily 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
T COM |
0069 |
|
24,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |