DFB/24/0175 |
Chlieb, pečivo, ost. pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
567,39 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0170 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
267,27 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0172 |
Prací prostriedok Havon + kanister |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hagleitner Hygiene Slovensko Sk |
35840790 |
|
1 527,41 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0168 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
531,65 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0169 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0171 |
Pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
45415366 |
|
938,44 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0167 |
Zmluvný servis výťahov 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
487,20 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0054 |
Objednávame u Vás:
- účasť na online školení iSPIN - Legislatíva 2024, ktoré sa uskutoční 10.4.2024 cez aplikáciu MS Teams.
Počet osôb:1 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
60,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0056 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
340,65 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0166 |
Servis elektronického zabezpečovacieho systému |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
SB systém ,s.r.o. |
36459925 |
|
254,40 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0165 |
Pracovná obuv zdrav. sandále |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Repros - Magdaléna Kokoruďová |
34906231 |
|
260,40 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0055 |
Objednávame u Vás:
- potraviny podľa priloženej žiadanky na nákup. |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
87,50 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0163 |
Utierky kuchynské |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
179,76 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
Tabuľa korková 25ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
70,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0162 |
Práce a služby pri oprave žehliča |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
316,08 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0053 |
Objednávame u Vás :
- účasť na supervízii pre zamestnancov ošetrovateľského a sociálneho oddelenia podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
300,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0052 |
Objednávame U Vás :
-kalibráciu teplomerov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARVELS SK, s.r.o. |
50207016 |
|
338,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OV/24/0050 |
Objednávame u Vás:
- jednorázové kuchynské utierky /2ks/ - 168 ks |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
APL plus,s.r.o. |
36492604 |
|
179,76 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0159 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
165,03 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
Ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
816,93 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |