DFB/24/0200 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
192,17 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0201 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
103,75 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0202 |
Mrazená hydina, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
123,85 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0203 |
Potraviny sterilizované |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
36019208 |
|
137,67 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0198 |
Venčeky, zákusky Mix |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Ing. Jarmila Krušková - VICTÓRIA |
30239991 |
|
297,50 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0205 |
Kalibrácia teplomerov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
MARVELS SK, s.r.o. |
50207016 |
|
338,40 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0199 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Agro Branisko, s.r.o. |
46763538 |
|
87,80 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0196 |
Mrazená zelenina, ovocie, ryby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
810,48 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0204 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0064 |
Objednávame u Vás:
Účasť na webinári: Alkohol, závislosť, harm reduction a prijímatelia sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční dňa 12.4.2024 od 9,00 – 14, 00 hod.
Počet účastníkov: 1
|
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
60,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0061 |
Objednávame u Vás:
- účasť na odbornej medzinárodnej konferencii v Hornom Smokovci v dňoch 24.4.-25.4.2024
Počet osôb : 3 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Asociácia poskyt.soc. sl. v SR |
42170460 |
|
417,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0063 |
Objednávame u Vás:
- účasť na pracovnom stretnutí ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sa uskutoční v dňoch 8.-9.4.2024.
Počet účastníkov: 2 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Škola v prírode, Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
OV/24/0060 |
Objednávame u Vás:
- stoly jedálenské 6 ks - /podľa cenovej ponuky/ |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Lukáš Galajda - Trendy Domov |
44077483 |
|
330,00 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0194 |
Kuchynský odpad 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
ESPIK Group |
46754768 |
|
105,60 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0192 |
Interiérové farby |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
|
548,12 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
Oprava a údržba techn. zariadení 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
180,00 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0195 |
Vodné a stočné 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
2 570,65 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OV/24/0062 |
Objednávame u Vás:
- servis MV Škoda Rapid EČV: PO 621 FM |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
PO CAR |
31693989 |
|
240,50 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Mgr.Terézia Sisáková |
|
Objednávka |
DFB/24/0186 |
Mlieko, ml. výrobky, ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
4 372,29 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0184 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis |
00691950 |
HORTI,s.r.o. |
43792782 |
|
132,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |