Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0288 Mrazená hydina, vajcia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen 36019208 121,04 € 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB/24/0290 Pranie a prenájom rohoží Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Lindstrom,s.r.o 35742364 52,61 € 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB/24/0289 Mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Agro Branisko, s.r.o. 46763538 375,80 € 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB/24/0286 Toaletný papier do zásobníka Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 734,40 € 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
OV/24/0098 Objednávame u Vás: - detergent Arjo Flusher pre vyplachovače podložných mís NINJO - 1 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 ARJO -HUMANIC, SK 36679607 43,56 € 23.05.2024 29.05.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0099 Objednávame u Vás: - košíčky v počte -40 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 JYSK s.r.o. predaj. Prešov 35974133 84,60 € 23.05.2024 29.05.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
OV/24/0097 Objednávame u Vás: - batérie NEA 0100-083 k zariadeniu Maxi Twin - 2 ks - ovládač k zariadeniu Maxi Twin - 1 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 ARJO -HUMANIC, SK 36679607 926,20 € 23.05.2024 29.05.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/24/0285 Čipové prívesky 30 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 126,00 € 22.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0284 Metodický deň stravovacej prevádzky - ubytovanie, strava 20-21.5.2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 GURMEN s.r.o 44025718 169,60 € 22.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0283 Supervízia 15.5.2024 Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Občianske poradne SR 42154685 150,00 € 20.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0282 Mrazená hydina Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen 36019208 156,64 € 20.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0280 Zemiaky Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 HORTI,s.r.o. 43792782 361,90 € 20.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0281 Ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 HORTI,s.r.o. 43792782 1 350,63 € 20.05.2024 27.05.2024 Faktúra
OV/24/0096 Objednávame u Vás : -toaletný papier dozásobníka Tork Smarotne - 18 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 APL plus,s.r.o. 36492604 159,30 € 20.05.2024 27.05.2024 Objednávka
OV/24/0095 Objednávame u Vás : - toaletný papier do zásobníka Merida - Jumdo 23 2vrstv. - 360 ks Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 734,40 € 20.05.2024 27.05.2024 Objednávka
OV/24/0094 Objednávame u Vás: - čistenie kanalizačného potrubia v budove chránených dielní - havarijná služba. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 VT-KANAL s.r.o. 46515283 210,00 € 20.05.2024 03.06.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka
DFB/24/0278 Vajcia Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen 36019208 65,99 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0279 Potraviny sterilizované Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 INMEDIA spol..s.r.o., Nám. SNP 11, Zvolen 36019208 321,79 € 17.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB/24/0277 Tréning komunikačných zručností Rečnite s radosťou Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Mgr. Viera Veronika Fitzeková - Prima Media Prešov 40150437 210,00 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
OV/24/0093 Objednávame u Vás: - 3 hod. účasti na supervízií pre zamestnancov ošetrovateľského oddelenia podľa priloženého zoznamu. Centrum sociálnych služieb Vita vitalis 00691950 Občianske poradne SR 42154685 150,00 € 15.05.2024 27.05.2024 Mgr.Terézia Sisáková Objednávka