Zmluva č. 2017/115

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová PhD.
  • Funkcia: riadieľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2017/115
  • Názov zmluvy: Výpoveď rámcovej kúpnej zmluvy
  • Dátum uzavretia: 02.01.2017
  • Dátum účinnosti: 01.03.2017
  • Dátum platnosti do: 01.03.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2017
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/18 Dodávka potravín január a február 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 3 465,00 € 02.01.2018 11.01.2018 Objednávka
0044/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 981,71 € 30.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0045/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 304,70 € 30.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0132/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 064,92 € 01.03.2018 17.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0169/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 159,64 € 13.03.2018 20.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0236/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 273,94 € 17.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0238/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 180,00 € 17.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0296/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 082,77 € 11.05.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0363/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 043,82 € 11.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0400/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 297,39 € 27.06.2018 03.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0502/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 743,43 € 16.08.2018 06.09.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0559/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 2 028,29 € 12.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0640/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 520,16 € 23.10.2018 06.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0694/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 553,14 € 15.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0789/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 191,47 € 18.12.2018 21.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0791/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 1 040,23 € 18.12.2018 21.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0792/18 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 99,07 € 18.12.2018 21.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie