Zmluva č. 2014/063

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová
  • Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2014/063
  • Názov zmluvy: KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU
  • Dátum uzavretia: 15.12.2014
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 15.12.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2014
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0537/17 údržbár. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 311,16 € 31.07.2017 09.09.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0563/17 údržb. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 282,65 € 07.08.2017 09.09.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0625/17 údržb. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 233,69 € 05.09.2017 28.09.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0634/17 údržb. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 64,93 € 05.09.2017 28.09.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0693/17 údržb. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 148,33 € 28.09.2017 06.10.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0776/17 údržb. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 145,11 € 02.11.2017 23.11.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0894/17 údržb. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 343,62 € 13.12.2017 28.12.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť Potvrdenie