Ekover, s.r.o
Informácie
- Názov: Ekover, s.r.o
- IČO: 31691021
- Adresa: SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0290/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 224,14 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0237/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 183,73 € | 10.05.2024 | 22.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0168/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 188,82 € | 05.04.2024 | 17.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0125/24 | odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 254,24 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0051/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 213,96 € | 09.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0730/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 295,14 € | 29.12.2023 | 05.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0664/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 229,98 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0601/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 235,50 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0525/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 261,18 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0473/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 369,96 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0102/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 234,12 € | 08.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0423/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 231,36 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0356/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 228,60 € | 10.07.2023 | 20.07.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0305/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 243,78 € | 08.06.2023 | 23.06.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0224/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 235,50 € | 09.05.2023 | 25.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0164/23 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 387,90 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0784/22 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 266,70 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0710/22 | odber a likvidácia odpadu - plienky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 117,06 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0732/18 | odvoz stavebného odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 342,61 € | 30.11.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0665/18 | odvoz stavebného odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Ekover, s.r.o | 31691021 | 132,48 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |