Objednávka č. 060/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 060/24
  • Popis objednaného plnenia: Prádlo a odevy
  • Dátum vyhotovenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 270,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/506
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0177/24 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 270,05 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0287/24 prac. obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 72,12 € 05.06.2024 18.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0446/24 prac. obuv, odev Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 214,16 € 02.09.2024 17.09.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0567/24 prac. obuv, odev Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 711,42 € 05.11.2024 26.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0611/24 prac. obuv, odev Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 67,67 € 27.11.2024 03.12.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0679/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 2 906,38 € 20.12.2024 28.12.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť