Objednávka č. 054/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: AQUALEV Š. Griger
- IČO: 34526986
- Adresa: , 05303 Lúčka
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 054/17
- Popis objednaného plnenia: Odstránenie havárie kanalizačného potrubia v DSS.
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2017
- Celková hodnota: 7 995,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0026/17 | odber kuch. odpaduZA 12/16 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 28,80 € | 25.01.2017 | 07.02.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0070/17 | odstránenie havárie kanal. potrubia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | AQUALEV Š. Griger | 34526986 | 7 995,04 € | 06.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0103/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 28,80 € | 20.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0175/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 10.03.2017 | 01.04.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0274/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0345/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0536/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 31.07.2017 | 09.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0595/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0661/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 19.09.2017 | 30.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0750/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 20.10.2017 | 31.10.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0816/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0903/17 | odber kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0949/17 | odvoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | INTA, s. r. o. | 34129863 | 38,40 € | 29.12.2017 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |