Objednávka č. 044/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 044/24
  • Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby na rok 2024
  • Dátum vyhotovenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota: 1 490,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0104/24 závesný štítok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 64,51 € 08.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 270,28 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0329/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 115,24 € 28.06.2024 17.07.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0330/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 10,81 € 28.06.2024 17.07.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0457/24 kancelársky papier Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 796,80 € 04.09.2024 17.09.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0444/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 50,77 € 02.09.2024 17.09.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0616/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 77,48 € 28.11.2024 03.12.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0673/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 303,18 € 19.12.2024 28.12.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť