Objednávka č. 024/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 024/21
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka čistiacich prostriedkov, odevy a ochranné prostriedky január 2021 .
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2021
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/259, 2019/260
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0082/21 pracie a čist. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 666,60 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/21 respirátory, dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 548,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0245/21 dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 71,76 € 04.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0402/21 dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 019,23 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0401/21 rukavice jednoráz. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 912,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0501/21 dezinfekčný gél Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 360,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0713/21 tekuté mydlo antibakter. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 54,00 € 01.12.2021 09.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0749/21 rukavice jednoráz. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 780,00 € 10.12.2021 17.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0137/22 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 258,10 € 11.03.2022 29.03.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/22 pracie a čist. prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 481,09 € 11.03.2022 29.03.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0257/22 hubka profil. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 51,84 € 06.05.2022 23.05.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0348/22 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 124,03 € 14.06.2022 29.06.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0494/22 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 681,74 € 24.08.2022 06.09.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0629/22 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 364,10 € 25.10.2022 06.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0628/22 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 419,76 € 25.10.2022 06.11.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0697/22 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 526,84 € 29.11.2022 03.12.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť