Objednávka č. 011/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 011/18
  • Popis objednaného plnenia: Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2018.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 403,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0097/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 22.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0178/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 16.03.2018 24.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0256/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 24.04.2018 01.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0298/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 15.05.2018 26.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0378/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 19.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0458/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 76,80 € 24.07.2018 10.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0517/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 86,40 € 27.08.2018 06.09.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0576/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 96,00 € 27.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0655/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 76,80 € 26.10.2018 06.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0702/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 86,40 € 19.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0797/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 67,20 € 18.12.2018 21.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0847/18 odber kuch. odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 31.12.2018 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0020/19 oprava el.robota- výmena silonového kolesa Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 František Michna- FM-oprava elektrospotrebičov 33071560 208,10 € 23.01.2019 12.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť