Objednávka č. 010/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 010/18
  • Popis objednaného plnenia: Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2018.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 237,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2013/032
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2013/032 O nájme osviežovačov vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.03.2013 11.03.2103 PhDr. Monika Onrišová riaditeľka DSS Zmluva
0025/18 osviežovače Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 19,97 € 18.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0181/18 osviežovače Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 19,97 € 20.03.2018 05.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0326/18 osviežovače Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 20,78 € 30.05.2018 02.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0446/18 osviežovače Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 20,78 € 19.07.2018 10.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0532/18 osviežovače Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 20,78 € 04.09.2018 03.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0653/18 osviežovače Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 20,78 € 25.10.2018 06.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0783/18 osviežovače Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 20,78 € 18.12.2018 21.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť