Objednávka č. 009/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 009/25
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka plynu pre DSS na rok 2025 podľa zmluvy
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
  • Celková hodnota: 70 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/523
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038/25 plyn DSS za 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 579,00 € 29.01.2025 04.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 022,00 € 29.01.2025 04.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0048/25 plyn DSS za 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 579,00 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0049/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 3/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 05.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0113/25 plyn DSS za 3/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 850,00 € 05.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť