Objednávka č. 005/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 005/19
  • Popis objednaného plnenia: Servisné služby na rok 2019
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 2 540,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2008/016
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/19 zverejňovanie na rok 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 26,88 € 17.01.2019 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/19 servisné práce za rok 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 23.01.2019 12.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0028/19 servisné práce za I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 23.01.2019 12.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0216/19 servisné práce za II.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 16.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0409/19 servisné práce za III.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 10.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0624/19 servisné práce za IV.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 09.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť