Objednávka č. 002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 002/19
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka plynu pre DSS na rok 2018 podľa zmluvy
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 31 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/149
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008/19 plyn DSS 01/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 17.01.2019 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0009/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 01/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 17.01.2019 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0058/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 02/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 07.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0071/19 vyúčt. plynu DSS 01/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 419,98 € 14.02.2019 26.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0084/19 plyn DSS 02/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 18.02.2019 01.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0142/19 plyn DSS 03/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 18.03.2019 23.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0143/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 03/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 18.03.2019 23.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/19 vyúčt. plynu DSS 02/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 412,79 € 18.03.2019 23.03.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0194/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 04/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 05.04.2019 02.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0262/19 plyn DSS 04/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 02.05.2019 23.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0273/19 vyúčt. plynu DSS 03/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 061,36 € 07.05.2019 25.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0274/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 04/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 07.05.2019 25.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0286/19 plyn DSS 04/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 836,73 € 13.05.2019 25.05.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0345/19 plyn DSS 06/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 10.06.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0346/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 05/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 10.06.2019 20.06.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0388/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 06/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 02.07.2019 01.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0389/19 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FECUPRAL,s.r.o.Ing.Hanigo 36448974 126,60 € 02.07.2019 01.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0421/19 plyn DSS 07/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 11.07.2019 02.08.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0465/19 plyn DSS 08/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 05.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0466/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 08/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 05.08.2019 04.09.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0531/19 plyn DSS 09/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 03.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0532/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 09/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 03.09.2019 01.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0616/19 plyn DSS 10/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 09.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0617/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 10/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 09.10.2019 23.10.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0667/19 plyn DSS 11/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 05.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0668/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 11/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 05.11.2019 30.11.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0347/19 vyúčt. plyn DSS 05/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -525,32 € 11.06.2019 03.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0420/19 vyúčt. plyn DSS 06/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 365,19 € 11.07.2019 03.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0485/19 vyúčt. plyn DSS 07/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 373,90 € 12.08.2019 03.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0555/19 vyúčt. plyn DSS 08/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 388,44 € 11.09.2019 03.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0628/19 vyúčt. plyn DSS 09/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -968,17 € 11.10.2019 03.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0676/19 vyúčt. plyn DSS 10/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -135,91 € 14.11.2019 03.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0736/19 plyn DSS 12/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 041,00 € 04.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0737/19 plyn ZPB, dielne,kuchyňa 12/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 245,00 € 04.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0755/19 vyúčtovanie plynu DSS 11/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 210,27 € 10.12.2019 18.12.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0799/19 vyúčt. plynu ZPB, dielne,kuchyňa 01-11/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -664,96 € 18.12.2019 03.01.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0822/19 vyúčt. plynu ZPB, "C",kuchyňa 01-11/19- oprava fa 799/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 484,17 € 31.12.2019 07.02.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0831/19 vyúčtovanie plynu DSS 12/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 352,02 € 31.12.2019 07.02.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0840/19 plynu ZPB, "C",kuchyňa 12/19 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 769,07 € 31.12.2019 06.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť