Objednávka č. 002/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovens. plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 002/19
- Popis objednaného plnenia: Dodávka plynu pre DSS na rok 2018 podľa zmluvy
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 31 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/149
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008/19 | plyn DSS 01/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0009/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 01/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 17.01.2019 | 09.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0058/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 02/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 07.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0071/19 | vyúčt. plynu DSS 01/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 419,98 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0084/19 | plyn DSS 02/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 18.02.2019 | 01.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0142/19 | plyn DSS 03/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 18.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0143/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 03/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 18.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0144/19 | vyúčt. plynu DSS 02/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 412,79 € | 18.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0194/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 04/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 05.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0262/19 | plyn DSS 04/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0273/19 | vyúčt. plynu DSS 03/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 061,36 € | 07.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0274/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 04/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 07.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0286/19 | plyn DSS 04/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 836,73 € | 13.05.2019 | 25.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0345/19 | plyn DSS 06/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0346/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 05/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0388/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 06/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0389/19 | odber a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | FECUPRAL,s.r.o.Ing.Hanigo | 36448974 | 126,60 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0421/19 | plyn DSS 07/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0465/19 | plyn DSS 08/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0466/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 08/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0531/19 | plyn DSS 09/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0532/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 09/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 03.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0616/19 | plyn DSS 10/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0617/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 10/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0667/19 | plyn DSS 11/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 138,00 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0668/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 11/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0347/19 | vyúčt. plyn DSS 05/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -525,32 € | 11.06.2019 | 03.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0420/19 | vyúčt. plyn DSS 06/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -1 365,19 € | 11.07.2019 | 03.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0485/19 | vyúčt. plyn DSS 07/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -1 373,90 € | 12.08.2019 | 03.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0555/19 | vyúčt. plyn DSS 08/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -1 388,44 € | 11.09.2019 | 03.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0628/19 | vyúčt. plyn DSS 09/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -968,17 € | 11.10.2019 | 03.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0676/19 | vyúčt. plyn DSS 10/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -135,91 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0736/19 | plyn DSS 12/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 3 041,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0737/19 | plyn ZPB, dielne,kuchyňa 12/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 245,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0755/19 | vyúčtovanie plynu DSS 11/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 210,27 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0799/19 | vyúčt. plynu ZPB, dielne,kuchyňa 01-11/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -664,96 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0822/19 | vyúčt. plynu ZPB, "C",kuchyňa 01-11/19- oprava fa 799/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 484,17 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0831/19 | vyúčtovanie plynu DSS 12/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 352,02 € | 31.12.2019 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0840/19 | plynu ZPB, "C",kuchyňa 12/19 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 769,07 € | 31.12.2019 | 06.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |