Objednávka č. 002/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 002/18
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka plynu pre DSS na rok 2018 podľa zmluvy
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 31 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/149
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/18 Plyn DSS Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 11.01.2018 06.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0067/18 Plyn DSS Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 06.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/18 vyúčt. plynu DSS 01/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 953,62 € 12.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/18 opravná fa k výúčt. plynu ZPB, dielne a kuchyňa 12/17 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -437,98 € 14.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/18 opravná fa k výúčt. plynu ZPB, dielne a kuchyňa 1-11/17 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 244,36 € 14.02.2018 01.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0163/18 Plyn DSS 03/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 12.03.2018 20.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0165/18 vyúčt. plynu DSS 02/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 851,45 € 12.03.2018 20.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0202/18 Plyn DSS 04/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 04.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0243/18 vyúčt. plynu DSS 03/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -613,35 € 17.04.2018 01.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0257/18 oprava vyúčt. plynu DSS 03/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 357,33 € 25.04.2018 01.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0278/18 Plyn DSS 05/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 09.05.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0316/18 vyúčt. plynu DSS 04/18 - oprava Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1,43 € 25.05.2018 02.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0395/18 Plyn DSS 06/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 25.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0414/18 plyn DSS 07/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 09.07.2018 25.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0476/18 plyn DSS 08/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 08.08.2018 29.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0551/18 plyn DSS 09/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 12.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0617/18 plyn DSS 10/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 15.10.2018 23.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0675/18 plyn DSS 11/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 06.11.2018 28.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0299/18 vyúčt. plynu DSS 04/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -405,19 € 15.05.2018 05.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0369/18 vyúčt. plynu DSS 05/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 303,77 € 15.06.2018 05.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0431/18 vyúčt. plynu DSS 06/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 499,90 € 12.07.2018 05.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0479/18 vyúčt. plynu DSS 07/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 498,90 € 09.08.2018 05.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0552/18 vyúčt. plynu DSS 08/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 524,57 € 12.09.2018 05.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0619/18 vyúčt. plynu DSS 09/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -1 229,73 € 15.10.2018 05.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0746/18 plyn DSS 12/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 315,00 € 05.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0712/18 vyúčt. plynu DSS 10/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -284,58 € 27.11.2018 28.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0804/18 vyúčt. plyn DSS 11/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 303,17 € 19.12.2018 28.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0805/18 servis a revízie osob. výťahu za rok 2018 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Šoltýs-výťahy,s.r.o. 36208655 360,00 € 20.12.2018 28.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0807/18 plyn DSS 12/18 - oprava Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 138,00 € 27.12.2018 03.01.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0839/18 vyúčt. plynu DSS 12/18 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 264,43 € 31.12.2018 12.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť