Objednávka č. 001/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 001/23
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka plynu pre DSS na rok 2023 podľa zmluvy maloodber
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
  • Celková hodnota: 55 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/372
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0024/23 plyn DSS 01/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 23 448,00 € 24.01.2023 08.02.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0076/23 plyn DSS 02/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 21 930,00 € 14.02.2023 01.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0129/23 plyn DSS 03/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 20 464,00 € 15.03.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0072/23 vyúčt.plynu DSS 01/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -3 714,14 € 14.02.2023 22.03.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0128/23 vyúčtovanie plyn DSS 02/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -14 767,97 € 15.03.2023 02.05.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť