Objednávka č. 001/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovens. plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 001/23
- Popis objednaného plnenia: Dodávka plynu pre DSS na rok 2023 podľa zmluvy maloodber
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 55 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/372
- Dátum zverejnenia: 13.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0024/23 | plyn DSS 01/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 23 448,00 € | 24.01.2023 | 08.02.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0076/23 | plyn DSS 02/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 21 930,00 € | 14.02.2023 | 01.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0129/23 | plyn DSS 03/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 20 464,00 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0072/23 | vyúčt.plynu DSS 01/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -3 714,14 € | 14.02.2023 | 22.03.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
0128/23 | vyúčtovanie plyn DSS 02/23 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | -14 767,97 € | 15.03.2023 | 02.05.2023 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |