Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0213/24 Servis pre IHS systém Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 177,40 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 270,28 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0216/24 zistenie závady AP Elektrolux - vyradenie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 20,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0211/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 668,73 € 25.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0208/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 507,40 € 22.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0209/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 43,90 € 22.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0217/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 895,40 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0215/24 varná konvica 5 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 99,50 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0207/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 507,40 € 22.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0210/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 456,91 € 25.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0212/24 substrát, pelargónie, hnojivo na kvety, tyčky k parad.,hrantíky, hranol Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 374,88 € 26.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0218/24 hrantíky, podmisky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 49,68 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0198/24 El.energia "B" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 026,70 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0199/24 El.energia "A" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 256,55 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0200/24 El.energia ZPB 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 86,33 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/24 El.energia DSS + "C" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 616,68 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0202/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 602,07 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0205/24 školenie - kybernetická bezpečnosť Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 72,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0203/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 386,47 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0204/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 347,36 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0206/24 webinár - riziká a rizikové plány Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 60,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0188/24 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,42 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0191/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 801,96 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0190/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 364,96 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0197/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 467,04 € 16.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0189/24 farby, technický benzín, štetce Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 108,65 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0192/24 stočné DSS + "C" I.Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 1 074,82 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0193/24 stočné DSS 2/2 I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 32,16 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0194/24 stočné ZPB I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 231,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0195/24 stočné "A" I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 269,74 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »