Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0792/21 brav. a hov. mäso - storno Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 -904,54 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0834/21 vyúčt. stočného ZPB IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 -123,34 € 31.12.2021 02.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0833/21 vyúčt. stočného DSS + "C" IV. Q 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 -83,51 € 31.12.2021 02.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0577/21 vrátené palety Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 -24,00 € 06.10.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0471/21 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,02 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0160/21 el. energia "B" 01/21 - poplatok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energie2, a.s. 46113177 5,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0074/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0191/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0256/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0329/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0412/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0460/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0531/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0593/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0671/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 10.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0823/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 31.12.2021 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0657/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 5,52 € 03.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0137/21 doplatok za puzdra a skla na mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ProMobily.cz s.r.o. 04601602 6,44 € 18.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0073/21 telefón DSS, internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 8,06 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/21 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,10 € 05.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0732/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 10,10 € 08.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0726/21 voda DOS2/2 od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 13,06 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0409/21 fólia čierna, páska Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 14,88 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0250/21 dlažba Premac Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 17,12 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0303/21 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 18,44 € 28.05.2021 03.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0733/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 18,95 € 08.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0103/21 posypová soľ, tmel Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 19,10 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0508/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 21,32 € 03.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,60 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »