Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0348/26 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 6/26 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 04.06.2026 16.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0342/26 voda DSS + "C" 23.4.2026 - 20.5.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 437,46 € 01.06.2026 16.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0340/26 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 185,28 € 29.05.2026 16.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0341/26 odstránenie úniku plynu v kotolni DSS Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 351,69 € 29.05.2026 16.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0337/26 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 191,98 € 28.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0338/26 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 371,49 € 28.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0336/26 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 707,43 € 28.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0335/26 papierové utierky, toaletný papier, potravinové fólie, servítky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Gabriela Dereníková 34514805 684,27 € 28.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0339/26 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 41,92 € 28.05.2026 16.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0334/26 termos 10 l, termos 20 l Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 293,35 € 26.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0333/26 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 492,95 € 26.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0325/26 voda DSS "A" od 10.2.2026 - 11.5.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 338,57 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0326/26 voda ZPB "B" 10.2.2026 - 11.5.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 255,59 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0327/26 voda ZPB 10.2.2026 - 11.5.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 217,71 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0328/26 voda DOS2 10.2.2026 - 11.5.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 42,74 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0329/26 voda DOS1 10.2.2026 - 11.5.2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 3,06 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0330/26 oprava Toyota Auris Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 1 598,92 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0331/26 bravčové a hovädzie mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CIMBAĽÁK, s. r. o. 36473219 1 661,12 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0332/26 Vývoz žumpy v objekte ZPB a "B" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 137,51 € 25.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0321/26 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 760,68 € 22.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0320/26 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 32,28 € 22.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0323/26 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 352,07 € 22.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0319/26 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 119,67 € 22.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0322/26 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ALLINMARKET, s. r. o. 51238365 1 552,42 € 22.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0324/26 kurz prevencie a syndrómu vyhorenie pre zamestnancov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SORUDO - Banskobystrický kraj, s. r. o. 57147108 1 300,00 € 22.05.2026 02.06.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0318/26 servis programov SSP MENU a SEDD r. 2026 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PT -Prístrojová technika 35445190 172,00 € 20.05.2026 22.05.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0316/26 školenie vodičov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ČERNICKÝ - PBS s.r.o 51407922 25,83 € 20.05.2026 22.05.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0317/26 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 369,32 € 20.05.2026 22.05.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0311/26 El.energia "B" 4/26 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 774,23 € 18.05.2026 22.05.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0312/26 El.energia "ZPB" 4/26 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 75,55 € 18.05.2026 22.05.2026 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »