Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0067/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 589,18 € 13.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 667,10 € 13.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0068/25 garniže 4 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 109,96 € 13.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/25 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 7,93 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0060/25 Práca fekálom v objekte "B" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 861,00 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0062/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 466,30 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 50,84 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/25 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 38,25 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0061/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 323,38 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0053/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 360,92 € 07.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0054/25 internet 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 07.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0055/25 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 101,76 € 07.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0056/25 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 60,27 € 07.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0057/25 mobily 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 07.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0058/25 mobily 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 07.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0059/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 45,45 € 07.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0052/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 06.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0051/25 odber a likvidácia odpadu 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 59,04 € 06.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0048/25 plyn DSS za 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 579,00 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0049/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0046/25 voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 538,22 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0050/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 470,69 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0047/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 870,60 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0045/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 200,87 € 03.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0041/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 256,21 € 31.01.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0042/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 368,69 € 31.01.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 30,08 € 31.01.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0044/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 326,00 € 31.01.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0040/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 610,87 € 31.01.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0038/25 plyn DSS za 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 579,00 € 29.01.2025 04.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »