Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0541/25 hosting dssspp.sk, SSL certifikát Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 webex.digital s.r.o. 48329461 170,97 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
04/25 projektová dokumentácia pre realizáciu stavby - rekonštrukcia kuchyne Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 i2f, s.r.o. 47088613 17 220,00 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0532/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 1 777,20 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0534/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 27,01 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0537/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 292,92 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0531/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 744,94 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0533/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 217,98 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0538/25 systémová podpora III. Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0535/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 820,02 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0536/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 780,28 € 01.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0529/25 pieskovanie liatinových radiátorov 6 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jozef Jochman - JOCHY 47332425 309,96 € 29.09.2025 02.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0528/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 471,38 € 29.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0526/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 213,13 € 29.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0527/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 382,88 € 29.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0530/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 558,24 € 29.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0523/25 Práca fekálom v objekte "B" 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MP KANAL service s.r.o. 45965838 123,00 € 25.09.2025 02.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0525/25 atypická šatníková skriňa 20 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 14 550,00 € 25.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0524/25 nočný stolík na kolieskach s brzdou, obojstranný s jedálenskou doskou 17 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Meditech SK, s.r.o. 46964690 3 763,80 € 25.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0513/25 Práca fekálom v objekte "B" 8/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MP KANAL service s.r.o. 45965838 492,00 € 24.09.2025 25.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0519/25 technik BOZP a PO Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Alžbeta Černická 37477293 390,00 € 24.09.2025 02.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0520/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 793,96 € 24.09.2025 02.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0521/25 prac. obuv, odev Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 218,99 € 24.09.2025 02.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0522/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 438,59 € 24.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0518/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 528,61 € 23.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0517/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 54,45 € 23.09.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0516/25 seno Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Michal Píľa 56988869 500,00 € 22.09.2025 25.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0515/25 LED svietidlo a optika svietidla Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 276,74 € 19.09.2025 25.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0514/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 533,51 € 19.09.2025 25.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0512/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 39,36 € 19.09.2025 25.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0507/25 el. materiál na opravu internetového pripojenia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TEXNET s.r.o. 36604372 464,47 € 17.09.2025 23.09.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »