| 0571/25 |
stočné ZPB III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
176,72 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0572/25 |
stočné "A" III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
254,87 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0573/25 |
stočné DOS 2/2 III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
26,28 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0574/25 |
stočné B III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
62,25 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0575/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
368,08 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0562/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
835,64 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0563/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
335,76 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0564/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0558/25 |
mobily 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0559/25 |
mobily 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0560/25 |
mobily 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
90,02 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0561/25 |
odborná konferencia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
209,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0555/25 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
557,14 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0547/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
310,22 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0549/25 |
zdrav. prac. služba - III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
239,85 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0551/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
288,87 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0553/25 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 9/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
59,04 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0554/25 |
ochrana osob. údajov 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0550/25 |
servis výťahu III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
73,80 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0552/25 |
nové verzie IV.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0556/25 |
internet 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0557/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,13 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0548/25 |
služba v oblasti ŽP - odpady III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0546/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 341,32 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0545/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
386,45 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0544/25 |
servisné práce č.1 za IV. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0542/25 |
plyn DSS za 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 850,00 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0543/25 |
plyn ZPB, "C", kuchyňa za 10/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,00 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0539/25 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
189,99 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0540/25 |
zriadenie novej webovej stránky dssspp.sk - 1. časť |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
webex realvia, s.r.o. |
54069726 |
|
399,60 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |