Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0030/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 413,94 € 22.01.2025 04.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0028/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 473,16 € 21.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0029/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 51,90 € 21.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0025/25 oprava umývačky WHIRPOOL Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 160,00 € 20.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0027/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 450,15 € 20.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0024/25 publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 88,80 € 20.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0026/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 628,39 € 20.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0020/25 El.energia DSS + "C" 12/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 794,91 € 17.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0021/25 El.energia "A" 12/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 315,90 € 17.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0022/25 El.energia "ZPB" 12/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 80,95 € 17.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0023/25 El.energia "B" 12/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 577,58 € 17.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0019/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 164,89 € 17.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0017/25 ochrana osob. údajov - 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 17.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0018/25 služba v oblasti ŽP - odpady IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. Petra Podhradská 43766161 60,00 € 17.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0016/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 090,32 € 16.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0014/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 780,46 € 15.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0010/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 708,08 € 14.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0011/25 Zverejňovanie na rok 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 27,55 € 14.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0012/25 servisné práce č.2 podľa zmluvy za rok 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0013/25 servisné práce č.1 za I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0009/25 nové verzie 1.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0008/25 AVG Anti-Virus na 36 mesiacov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 276,37 € 13.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0005/25 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 3,52 € 10.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0015/25 nájomné I. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hospitál.rehoľa Mil.bratia 17318424 5 923,70 € 10.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0006/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 334,33 € 10.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0007/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 98,15 € 10.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0001/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 340,18 € 09.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0004/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 09.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0002/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 492,70 € 09.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0003/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 183,67 € 09.01.2025 01.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5