Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0571/25 stočné ZPB III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 176,72 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0572/25 stočné "A" III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 254,87 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0573/25 stočné DOS 2/2 III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 26,28 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0574/25 stočné B III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 62,25 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0575/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 368,08 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0562/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 835,64 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0563/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 335,76 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0564/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0558/25 mobily 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0559/25 mobily 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0560/25 mobily 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 90,02 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0561/25 odborná konferencia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 209,00 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0555/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 557,14 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0547/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 310,22 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0549/25 zdrav. prac. služba - III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 239,85 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0551/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 288,87 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0553/25 odber a likvidácia kuch. odpadu 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 59,04 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0554/25 ochrana osob. údajov 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0550/25 servis výťahu III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Výťahy Východ s.r.o. 46815155 73,80 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0552/25 nové verzie IV.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0556/25 internet 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0557/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 35,13 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0548/25 služba v oblasti ŽP - odpady III. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. Petra Podhradská 43766161 60,00 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0546/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 341,32 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0545/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 386,45 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0544/25 servisné práce č.1 za IV. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 396,82 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0542/25 plyn DSS za 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 850,00 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0543/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0539/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 189,99 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0540/25 zriadenie novej webovej stránky dssspp.sk - 1. časť Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 webex realvia, s.r.o. 54069726 399,60 € 02.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »