Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0397/25 El.energia "A" 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 247,32 € 16.07.2025 24.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0398/25 El.energia "B" 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 211,57 € 16.07.2025 24.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0399/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 617,65 € 16.07.2025 24.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0394/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 285,38 € 16.07.2025 24.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0390/25 nájomné III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hospitál.rehoľa Mil.bratia 17318424 5 923,70 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0373/25 servis a revízie osob. výťahu za 01 - 06/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Šoltýs-výťahy,s.r.o. 36208655 221,40 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0372/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 265,68 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0370/25 zdrav. prac. služba - II. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 221,40 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0381/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 651,94 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0392/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 411,83 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0382/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 402,89 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0371/25 odber a likvidácia kuch. odpadu 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 39,36 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0379/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 25,39 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0380/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 460,67 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0387/25 orig. OPC valec OKI Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 185,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0391/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 612,47 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0383/25 nové verzie III.Q - Magma Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0388/25 počítače ASUS Expert Center 4 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Martin Gall - MG COMP 41751477 2 700,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0386/25 lekárnička 5 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Včela SP, s.r.o. 46917527 129,50 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0384/25 ochrana osob. údajov 7/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0385/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0369/25 servis výťahu II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Výťahy Východ s.r.o. 46815155 73,80 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0374/25 mobily 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0375/25 mobily 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0376/25 mobily 6/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 89,32 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0377/25 internet 7/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0378/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,11 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0389/25 vytýčenie telekomunikačného vedenia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 115,31 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0368/25 služba v oblasti ŽP - odpady II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ing. Petra Podhradská 43766161 60,00 € 14.07.2025 22.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0393/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 162,14 € 14.07.2025 24.07.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »