0397/25 |
El.energia "A" 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
247,32 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0398/25 |
El.energia "B" 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
211,57 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0399/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
617,65 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0394/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
285,38 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0390/25 |
nájomné III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0373/25 |
servis a revízie osob. výťahu za 01 - 06/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Šoltýs-výťahy,s.r.o. |
36208655 |
|
221,40 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0372/25 |
odber a likvidácia odpadu - plienky 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
265,68 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0370/25 |
zdrav. prac. služba - II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
221,40 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0381/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 651,94 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0392/25 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
411,83 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0382/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
402,89 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0371/25 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
39,36 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0379/25 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
25,39 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0380/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
460,67 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0387/25 |
orig. OPC valec OKI |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
185,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0391/25 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
612,47 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0383/25 |
nové verzie III.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0388/25 |
počítače ASUS Expert Center 4 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
2 700,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0386/25 |
lekárnička 5 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Včela SP, s.r.o. |
46917527 |
|
129,50 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0384/25 |
ochrana osob. údajov 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0385/25 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0369/25 |
servis výťahu II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
73,80 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0374/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0375/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0376/25 |
mobily 6/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
89,32 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0377/25 |
internet 7/25 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0378/25 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,11 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0389/25 |
vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
115,31 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0368/25 |
služba v oblasti ŽP - odpady II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0393/25 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 162,14 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |