Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0224/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 418,05 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0227/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 225,19 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0228/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 24,30 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0229/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 385,59 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0230/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 387,80 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0225/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1 002,75 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0221/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 354,77 € 29.04.2025 08.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0223/25 záhradné stany 2 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Kokiska s.r.o. 02509016 728,68 € 29.04.2025 08.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0222/25 poháre a medaily na petang Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PROJECT PLUS s.r.o. 44842350 81,75 € 29.04.2025 08.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0220/25 voda DSS + "C" od 27.03.2025 - 22.04.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 330,07 € 28.04.2025 08.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0219/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 200,14 € 24.04.2025 08.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0217/25 nájomné II. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hospitál.rehoľa Mil.bratia 17318424 5 923,70 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0213/25 individuálna a skupinová supervízia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MAGNUS, n.o 51450402 920,00 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0210/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 800,36 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0218/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 200,15 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0215/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 82,06 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0216/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 533,84 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/25 oprava práčky v práčovni Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 546,12 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0212/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 110,97 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0211/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 624,59 € 23.04.2025 26.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0204/25 El.energia DSS + "C" 3/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 914,64 € 16.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0205/25 El.energia "B" 3/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 044,37 € 16.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0206/25 El.energia "ZPB" 3/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 92,13 € 16.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0207/25 El.energia "A" 3/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 303,25 € 16.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0208/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 670,72 € 16.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0209/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 3/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 16.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 28,25 € 14.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0202/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 445,57 € 14.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0203/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 509,37 € 14.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0193/25 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 9,27 € 14.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »