Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0629/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 310,22 € 11.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0628/25 odber a likvidácia kuch. odpadu 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 39,36 € 11.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0627/25 oprava práčky v práčovni Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika 54132932 539,97 € 07.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0622/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 293,22 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0620/25 ochrana osob. údajov 11/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0621/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 11/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0623/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,32 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0624/25 mobily 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0625/25 mobily 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0626/25 mobily 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 88,62 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0619/25 doména a webhosting dssspp.sk Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MRAK s.r.o. 47338156 60,00 € 06.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0618/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 320,39 € 05.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0616/25 internet 11/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 05.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0614/25 plyn DSS za 11/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 850,00 € 05.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0615/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 11/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 05.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0613/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 38,16 € 05.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0617/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 487,06 € 05.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0612/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,02 € 04.11.2025 22.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0601/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 98,94 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0605/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 939,58 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0603/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 517,30 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0610/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 21,99 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0611/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 527,41 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0608/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 901,75 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0602/25 toner Brother 3 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 66,00 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0604/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 907,08 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0600/25 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 106,00 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0607/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 358,83 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0606/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 873,13 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0609/25 pracovné stretnutie riaditeľov soc. zariadení Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 03.11.2025 08.11.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »