Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0086/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 474,14 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0089/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 613,97 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0087/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 27,06 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0088/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 335,15 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 0,96 € 24.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0085/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 464,35 € 19.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/25 El.energia DSS + "C" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 076,08 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0076/25 El.energia "A" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 316,10 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/25 El.energia "ZPB" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 97,43 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0078/25 El.energia "B" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 637,74 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0079/25 voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 405,09 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/25 voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 258,80 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/25 voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 281,31 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/25 voda DOS2 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 43,14 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0074/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 506,08 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0073/25 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 1 300,00 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0083/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 482,34 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0084/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 467,47 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0072/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 0,96 € 17.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0071/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 317,79 € 14.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0069/25 revízia plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 767,00 € 14.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0070/25 technická prehliadka chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 156,21 € 14.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0067/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 589,18 € 13.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0066/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 667,10 € 13.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0068/25 garniže 4 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 109,96 € 13.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/25 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 7,93 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0060/25 Práca fekálom v objekte "B" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 861,00 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0062/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 466,30 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 50,84 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0064/25 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 38,25 € 12.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »