Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0105/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 806,43 € 04.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0106/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 558,76 € 04.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 384,14 € 04.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0104/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 211,78 € 03.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0103/25 Práca fekálom v objekte "B" 2/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MP KANAL service s.r.o. 45965838 492,00 € 03.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0100/25 mäsové výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 806,86 € 28.02.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/25 zdrav. prac. služba - IV. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 216,00 € 28.02.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0101/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 849,55 € 28.02.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0102/25 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 730,31 € 28.02.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0097/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 359,51 € 27.02.2025 04.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 427,42 € 27.02.2025 04.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 59,78 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/25 tlaková nádoba Aquasystém Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BRAHAMA 35321709 111,16 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 331,30 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/25 obklad a dlažba Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 124,45 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/25 oprava skriňovej mrazničky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 369,00 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/25 oprava regulátora plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jozef Dzurilla - ĎOĎO 43266720 369,00 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0086/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 474,14 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0089/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 613,97 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0087/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 27,06 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0088/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 335,15 € 24.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 0,96 € 24.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0085/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 464,35 € 19.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/25 El.energia DSS + "C" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 076,08 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0076/25 El.energia "A" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 316,10 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/25 El.energia "ZPB" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 97,43 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0078/25 El.energia "B" 1/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 637,74 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0079/25 voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 405,09 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/25 voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 258,80 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/25 voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 281,31 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra