Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0255/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 525,15 € 13.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0256/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 53,59 € 13.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0254/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 511,44 € 13.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0245/25 mobil Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 6,38 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0244/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 4/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 297,60 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0252/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 294,03 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0253/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 637,80 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0249/25 odber a likvidácia odpadu 4/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 59,04 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0248/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 388,41 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0251/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 903,53 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0246/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0247/25 ochrana osob. údajov 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0239/25 internet 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,60 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0240/25 mobily 4/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0241/25 mobily 4/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0242/25 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 34,87 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0243/25 mobily 4/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 92,28 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0250/25 telefóny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 0,26 € 12.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0238/25 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 295,77 € 07.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0234/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 372,15 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0235/25 plyn DSS za 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 850,00 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0236/25 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 5/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 468,00 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0237/25 Servis pre IHS systém Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 181,83 € 06.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0232/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 877,92 € 05.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0233/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 459,88 € 05.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
01/25 umývačka riadu QQI-102P s odpad. čerpadlom a zmäkčovačom vody Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Goriziana Slovakia s.r.o. 36617211 3 454,95 € 05.05.2025 21.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0231/25 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 39,36 € 02.05.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0226/25 prac. obuv, odev Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 62,48 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0224/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 418,05 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0227/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 225,19 € 30.04.2025 20.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »