Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0583/25 hasiace prístroje, tabuľka, likvidácia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ČERNICKÝ - PBS s.r.o 51407922 566,42 € 17.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0582/25 kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, tlaková skúška hadíc Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Frederika Suchá 55632149 560,00 € 17.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0577/25 El.energia DSS + "C" 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 471,64 € 15.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0578/25 El.energia "A" 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 249,94 € 15.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0579/25 El.energia "ZPB" 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 83,19 € 15.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0580/25 El.energia "B" 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 334,47 € 15.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0576/25 oprava umývačky MORA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Patrik Šefčík - servis 51242419 40,00 € 15.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0581/25 ovocie, zeleniny, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 529,13 € 15.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0569/25 nájomné IV. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hospitál.rehoľa Mil.bratia 17318424 5 923,70 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0568/25 voda DSS + "C" od 1.9.2025 - 29.9.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 293,18 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0567/25 ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 428,08 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0565/25 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 357,80 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0566/25 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 29,45 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0570/25 stočné DSS + "C" III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 806,81 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0571/25 stočné ZPB III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 176,72 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0572/25 stočné "A" III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 254,87 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0573/25 stočné DOS 2/2 III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 26,28 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0574/25 stočné B III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 62,25 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0575/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 368,08 € 14.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0562/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 835,64 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0563/25 mlieko a mliečne potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 HORESKO s.r.o. 51196603 335,76 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0564/25 výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CUBS plus, s.r.o. 46943404 43,05 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0558/25 mobily 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0559/25 mobily 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,37 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0560/25 mobily 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 90,02 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0561/25 odborná konferencia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 209,00 € 09.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0555/25 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 557,14 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0547/25 odber a likvidácia odpadu - plienky 9/25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 310,22 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0549/25 zdrav. prac. služba - III. Q 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 239,85 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0551/25 mrazené potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 288,87 € 08.10.2025 22.10.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »