Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0477/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 08.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0476/23 odber a likvidácia odpadu 08/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 76,80 € 08.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0474/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 312,62 € 08.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0473/23 odber a likvidácia odpadu - plienky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 369,96 € 08.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0479/23 Plyn ZPB, "C", kuchyňa 09/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 628,00 € 08.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0478/23 plyn DSS 09/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 062,00 € 08.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0472/23 aktualizačná odborná príprava kuričov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Martaus Vladimír, Školiace stredisko 17207568 120,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0471/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 57,73 € 07.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0470/23 nájomné III. Q 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hospitál.rehoľa Mil.bratia 17318424 5 923,70 € 07.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0467/23 mäsové výrobky 08/2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 1 499,96 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0468/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 971,20 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0461/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 685,07 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0469/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 448,35 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0466/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,63 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0465/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 2 316,03 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0464/23 uhlová brúska Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nezabudka, s.r.o. 47968834 66,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0463/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 427,51 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0462/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 117,47 € 04.09.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0460/23 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 28.08.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0459/23 voda DSS + "C" od 25.07.2023 - 21.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 942,36 € 28.08.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0457/23 servisná prehliadka 4 ks plyn. kotlov a 2 ks ohrievačov vody Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 1 506,92 € 23.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0458/23 stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 1 108,28 € 23.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0451/23 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 580,30 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0452/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 207,90 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0442/23 mlieko, mlieč.výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 515,99 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0453/23 3. servisná prehliadka Toyota Auris Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PK AUTO, s.r.o. 31733174 166,48 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0455/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 446,72 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0454/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 48,05 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0450/23 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 345,96 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0443/23 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 277,41 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »