0440/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
26,52 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0449/23 |
Práca fekálom v objekte "B" 03.07.23 - 07.08.23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
1 008,00 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0441/23 |
odber a likvidácia odpadu 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
86,40 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0456/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 183,65 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0448/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 733,08 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0447/23 |
voda DOS2 od 11.05.23 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
36,98 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0446/23 |
voda ZPB "B" od 14.05.23 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
199,40 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0445/23 |
voda ZPB "B" od 15.05.23 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
204,23 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0444/23 |
voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
300,72 € |
21.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0437/23 |
El.energia "B" 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
237,80 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0436/23 |
El.energia ZPB 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
77,57 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0435/23 |
El.energia "A" 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
223,20 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0434/23 |
El.energia DSS + "C" 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 225,26 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0439/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
10.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0438/23 |
vyúčt. plyn DSS 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
-458,47 € |
10.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0433/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
125,41 € |
09.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0432/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
85,44 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0431/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0430/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0429/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0428/23 |
internet 07/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0427/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0426/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,48 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0424/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0422/23 |
stavebný materiál, demolačné kladivo, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
118,39 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0425/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 806,84 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0423/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
231,36 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0421/23 |
korektúra kopýt |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vida farm s. r. o. |
55291732 |
|
60,00 € |
07.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0420/23 |
Lekárske preventívne prehliadky za 1/2 rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
378,00 € |
03.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0417/23 |
voda DSS + "C" od 30.06.2023 - 24.07.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
218,70 € |
03.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |