Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0440/23 zákusok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 26,52 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0449/23 Práca fekálom v objekte "B" 03.07.23 - 07.08.23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 1 008,00 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0441/23 odber a likvidácia odpadu 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 86,40 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0456/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 183,65 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0448/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 733,08 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0447/23 voda DOS2 od 11.05.23 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 36,98 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0446/23 voda ZPB "B" od 14.05.23 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 199,40 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0445/23 voda ZPB "B" od 15.05.23 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 204,23 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0444/23 voda DSS "A" od 11.05.22 - 02.08.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 300,72 € 21.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0437/23 El.energia "B" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 237,80 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0436/23 El.energia ZPB 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 77,57 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0435/23 El.energia "A" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 223,20 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0434/23 El.energia DSS + "C" 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 225,26 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0439/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 43,00 € 10.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0438/23 vyúčt. plyn DSS 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 -458,47 € 10.08.2023 26.09.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0433/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 125,41 € 09.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0432/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 85,44 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0431/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0430/23 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0429/23 VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0428/23 internet 07/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 19,90 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0427/23 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0426/23 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 33,48 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0424/23 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0422/23 stavebný materiál, demolačné kladivo, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 118,39 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0425/23 mraz.potraviny, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 806,84 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0423/23 odber a likvidácia odpadu - plienky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 231,36 € 08.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0421/23 korektúra kopýt Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vida farm s. r. o. 55291732 60,00 € 07.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0420/23 Lekárske preventívne prehliadky za 1/2 rok 2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 378,00 € 03.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0417/23 voda DSS + "C" od 30.06.2023 - 24.07.2023 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 218,70 € 03.08.2023 28.08.2023 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »