Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153/21 potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 982,63 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0149/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 134,88 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0156/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 25.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0155/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 259,64 € 25.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0148/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0154/21 pracie prostriedky havon, Steamer, ecosol entkalker Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 356,83 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0152/21 vlhčené antibakt. obrusky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ProMobily.cz s.r.o. 04601602 435,00 € 23.03.2021 31.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0162/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 424,58 € 30.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0158/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 453,36 € 29.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0157/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 71,45 € 29.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0159/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 151,68 € 29.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0163/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 30.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0161/21 laboratórny rozbor pokrmov a sterov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 79,13 € 30.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0160/21 el. energia "B" 01/21 - poplatok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energie2, a.s. 46113177 5,00 € 29.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
002/21 kancel. materiál - klienti Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 241,15 € 08.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0195/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,40 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0194/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,80 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0193/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 79,46 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0192/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0191/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0190/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0189/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 39,02 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0208/21 servisné práce č.1 za II.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0198/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 204,13 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0207/21 el. energie DSS 2 "A" 03/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 399,82 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0206/21 el. energia ZPB 03/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 99,84 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0205/21 el. energia DSS+ "C" 03/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 902,12 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/21 stočné "A" I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 192,71 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0213/21 stočné ZPB I. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 217,12 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0212/21 stočné DSS 2/2 I.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 86,08 € 14.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »