003/21 |
materiál na tkanie, pamok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Kopilcová Marta |
17153131 |
|
290,00 € |
04.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0304/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
91,99 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0300/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
935,32 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0301/21 |
dezinsekcia celého objektu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ASANARATES,s.r.o. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia, |
10684654 |
|
144,00 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0302/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
328,90 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0299/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
219,63 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0303/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
18,44 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0333/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,40 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0332/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
21,60 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0331/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
66,02 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0330/21 |
VBA prístup DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0329/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0328/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0327/21 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
39,62 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0323/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
788,46 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0320/21 |
primalex, farby, štetce riedidlo ... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
41,68 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0319/21 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
219,53 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0318/21 |
obklad, roh PVC, naberačka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
45,85 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0325/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
386,51 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0324/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
154,80 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0322/21 |
Riadenie finančných zdrojov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v SS |
51216477 |
|
200,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0316/21 |
dodanie staveb. lešenia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Dominik Morong |
43355803 |
|
100,00 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0321/21 |
odvoz a zneškodnenie zdravot. odpadu a zmesi tukov a olejov z odlučovača |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL,s.r.o.Ing.Hanigo |
36448974 |
|
386,54 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0317/21 |
múčniky 05/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková |
45380287 |
|
60,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0326/21 |
el. energia "B" 05/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
336,16 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0312/21 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Erik Bejda - BESEP |
51931516 |
|
200,28 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0305/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
357,93 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0310/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
156,42 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0315/21 |
Paplóny, vankúše, plachty |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI-Sabinov, s.r.o. |
46726608 |
|
1 196,50 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0308/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
259,98 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |