0249/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0261/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
10.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0239/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
30.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0245/21 |
dezinfekčný prostr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
71,76 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0264/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
210,00 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0246/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
241,80 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0251/21 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 130,04 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0253/21 |
voda DSS + "C" 1/1 od 24.03.21 - 30.04. 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
292,56 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0267/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,21 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0266/21 |
plyn DSS 04/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 843,76 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0265/21 |
plynu ZPB, "C", kuchyňa 05/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
411,00 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0268/21 |
el. energia "B" 04/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
606,49 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0286/21 |
mraz. ryby, hydina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
477,36 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0287/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
720,36 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0282/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
115,36 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0284/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
62,03 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0285/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
508,03 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0288/21 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
493,44 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0283/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
191,86 € |
19.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0281/21 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 344,47 € |
18.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0289/21 |
pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
961,34 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0298/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
249,74 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0291/21 |
práca fekálom v objekte "B" 15.04- 20.05/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
TRIGON servis,Š. Vrábeľ |
17299659 |
|
912,00 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0290/21 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
38,40 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0293/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,40 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0292/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
442,10 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0297/21 |
voda DOS2/2 od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
181,55 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0296/21 |
voda DSS "B" od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
165,88 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0295/21 |
voda DSS "A" od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
216,80 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0294/21 |
voda DSS ZPB od 27.02.21 - 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
178,93 € |
26.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |