Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0249/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0261/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 10.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0239/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 30.04.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0245/21 dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 71,76 € 04.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0264/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 210,00 € 11.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0246/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 241,80 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0251/21 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 130,04 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0253/21 voda DSS + "C" 1/1 od 24.03.21 - 30.04. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 292,56 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0267/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,21 € 11.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0266/21 plyn DSS 04/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 843,76 € 11.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0265/21 plynu ZPB, "C", kuchyňa 05/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 411,00 € 11.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0268/21 el. energia "B" 04/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energie2, a.s. 46113177 606,49 € 11.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0286/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 477,36 € 19.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0287/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 720,36 € 20.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0282/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 115,36 € 19.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0284/21 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 62,03 € 19.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0285/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 508,03 € 19.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0288/21 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 493,44 € 20.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0283/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 191,86 € 19.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0281/21 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 344,47 € 18.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0289/21 pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 961,34 € 20.05.2021 27.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0298/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 249,74 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0291/21 práca fekálom v objekte "B" 15.04- 20.05/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 912,00 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0290/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 21.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0293/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,40 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0292/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 442,10 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0297/21 voda DOS2/2 od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 181,55 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0296/21 voda DSS "B" od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 165,88 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/21 voda DSS "A" od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 216,80 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0294/21 voda DSS ZPB od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »