Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0064/24 voda ZPB od 03.11.23 - 07.02.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 221,87 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0159/24 Verejná správa SR - ročný prístup Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 228,00 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0065/24 voda ZPB "B" od 03.11.23- 07.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 229,48 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0194/24 stočné ZPB I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 231,70 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 235,01 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0074/24 výmena oleja, filtrov, servis - Peugeot Partner Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Lukáš Petrek - automechanik 51033721 237,20 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0130/24 odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 247,99 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0134/24 El.energia "A" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 250,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0007/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 250,73 € 16.01.2024 05.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 254,24 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0156/24 voda DSS + "C" od 24.02.2024 - 25.03.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 255,31 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0199/24 El.energia "A" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 256,55 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 259,49 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/24 El.energia "A" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 260,12 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0018/24 El.energia "A" 12/23 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 266,66 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0195/24 stočné "A" I. Q 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mesto Spišské Podhradie 00329622 269,74 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0177/24 prac. odevy a obuv Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 270,05 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0214/24 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 270,28 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0151/24 pokosová píla Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nezabudka, s.r.o. 47968834 279,90 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0084/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 281,86 € 23.02.2024 02.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0063/24 voda DSS "A" od 03.11.23 - 07.2.2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 294,82 € 12.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/24 hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 299,80 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0163/24 technik BOZP a PO Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr. Alžbeta Černická 37477293 300,00 € 04.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 309,34 € 01.03.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0090/24 Smart switch, kábly- materiál - internet do PC Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 FESI comp,s r. o. 36597431 317,66 € 29.02.2024 28.03.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0036/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 345,06 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0073/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 362,48 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0190/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 364,96 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0148/24 automatická práčka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NAY ELEKTRODOM 35739487 369,99 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0212/24 substrát, pelargónie, hnojivo na kvety, tyčky k parad.,hrantíky, hranol Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 374,88 € 26.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »