Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0090/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 167,60 € 25.02.2021 01.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0091/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 272,07 € 25.02.2021 01.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/21 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 34,54 € 25.02.2021 01.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 41,66 € 26.02.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 715,27 € 26.02.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0093/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 754,64 € 26.02.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0097/21 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 047,35 € 01.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.21 - 22.02. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 201,13 € 01.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/21 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 8,10 € 05.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0115/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 449,81 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0113/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 294,06 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0102/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 185,28 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0106/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 91,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0103/21 posypová soľ, tmel Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 19,10 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0105/21 tonery Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 182,90 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0101/21 práca fekálom v objekte "B" 28.01- 24.02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 792,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0104/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 049,64 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0114/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 569,99 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0100/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0116/21 respirátory, dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 548,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0099/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 232,65 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0107/21 zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jaroslav Mydlár SHR 46415041 440,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/21 voda DSS 2/2 od 24.11.20 -26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 27,43 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0111/21 voda DSS 2 "A"od 24.11.20 - 26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0110/21 voda ZPB 2 "B" od 24.11.20 - 26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 105,79 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0109/21 voda ZPB 1 od od 24.011.20 -26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 220,73 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0108/21 plynu ZPB, "C", kuchyňa 03/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 411,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
002/21 kancel. materiál - klienti Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 241,15 € 08.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0117/21 múčniky 02/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková 45380287 84,00 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0129/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,40 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »