Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0388/21 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 013,13 € 08.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0391/21 servisné práce č.1 za III.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0395/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 493,25 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0392/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 181,43 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0393/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 401,96 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0389/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 392,88 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0390/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 125,81 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0394/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.05.21 - 28.06. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 289,94 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0403/21 školenie Modul: Majetok, Účtovníctvo, banka, logistika, pokladňa Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Asseco Solutions, a. s. 00602311 144,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0396/21 servisná prehliadka po 1. roku - Toyota Auris Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PK AUTO, s.r.o. 31733174 135,02 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0400/21 váha osob. oximeter, mažiar Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ZPNM s.r.o. 51731169 109,28 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0402/21 dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 1 019,23 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0401/21 rukavice jednoráz. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 912,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0404/21 zdrav. prac. služba - II. Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Balsam, s.r.o. 36488925 192,96 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0406/21 servis a revízie osob. výťahu za 01-06/2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Šoltýs-výťahy,s.r.o. 36208655 180,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0397/21 múčniky 06/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková 45380287 45,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0405/21 plyn DSS 06/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 960,60 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0398/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 35,29 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0399/21 BOZP a PO II.Q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 165,00 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0416/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,50 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0415/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,60 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0414/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 68,48 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0413/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0412/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0411/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0410/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 37,93 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0421/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 72,82 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0420/21 el. energia ZPB 06/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 89,62 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0419/21 el. energie DSS 2 "A" 06/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 265,33 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0418/21 el. energia DSS+ "C" 06/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 235,90 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra