Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0055/21 voda DSS + "C" 1/1 od 10.12.20 - 26.01. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 322,60 € 04.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0112/21 voda DSS 2/2 od 24.11.20 -26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 27,43 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0111/21 voda DSS 2 "A"od 24.11.20 - 26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0110/21 voda ZPB 2 "B" od 24.11.20 - 26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 105,79 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0109/21 voda ZPB 1 od od 24.011.20 -26.02.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 220,73 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.01.21 - 22.02. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 201,13 € 01.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0168/21 voda DSS + "C" 1/1 od 23.02.21 - 23.03. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 218,11 € 31.03.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0253/21 voda DSS + "C" 1/1 od 24.03.21 - 30.04. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 292,56 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0585/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.08.21 - 28.09. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 283,42 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0646/21 voda DSS + "C" 1/1 od 29.09.21 - 20.10. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 206,36 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0708/21 voda DSS + "C" 1/1 od 21.10.21 - 22.11. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 296,48 € 29.11.2021 09.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0726/21 voda DOS2/2 od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 13,06 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0725/21 voda DSS "B" od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 202,44 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0724/21 voda DSS "A" od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 278,20 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0723/21 voda DSS ZPB od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 222,04 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0802/21 voda DSS + "C" 1/1 od 23.11.21 - 14.12.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 210,28 € 29.12.2021 03.01.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0297/21 voda DOS2/2 od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 181,55 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0296/21 voda DSS "B" od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 165,88 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/21 voda DSS "A" od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 216,80 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0294/21 voda DSS ZPB od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0314/21 voda DSS + "C" 1/1 od 01.05.21 - 26.05. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 223,34 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0394/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.05.21 - 28.06. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 289,94 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0447/21 voda DSS + "C" 1/1 od 28.06.21 - 28.07. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 254,69 € 04.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0486/21 voda DOS2/2 od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 130,61 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0485/21 voda DSS "B" od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 142,37 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0484/21 voda DSS "A" od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 191,99 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0483/21 voda DSS ZPB od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 172,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0529/21 voda DSS + "C" 1/1 od 29.07.21 - 26.08. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 252,07 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0298/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 249,74 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0310/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 156,42 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »