Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0142/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,12 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0143/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 472,98 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0157/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 85,21 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0158/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 479,37 € 03.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0190/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 364,96 € 12.04.2024 24.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0208/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 507,40 € 22.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0209/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 43,90 € 22.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0124/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 375,49 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 254,24 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0168/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 188,82 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0023/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 540,01 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0022/24 brav. a hov. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 726,13 € 22.01.2024 06.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0077/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 221,45 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0075/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 218,35 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0043/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 393,83 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 750,98 € 05.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 644,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 259,49 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0096/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 643,82 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0098/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 931,34 € 05.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0167/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 697,63 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0170/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 395,99 € 05.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0203/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 386,47 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0204/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 347,36 € 18.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/24 hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 299,80 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0215/24 varná konvica 5 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 99,50 € 29.04.2024 03.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0051/24 odber a likvidácia odpadu 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 09.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0109/24 odber a likvidácia odpadu 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0174/24 odber a likvidácia odpadu 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 48,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0034/24 prevoz osob. auta Ford Custon do servisu v Poprade Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slavomíra Čipkárová 34524665 161,28 € 31.01.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »