Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0371/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 020,11 € 01.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0455/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 880,46 € 05.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0454/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 795,43 € 05.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0488/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 264,72 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0511/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 942,00 € 03.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0556/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 040,17 € 23.09.2021 29.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0023/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 574,29 € 20.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0079/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 688,61 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0050/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 566,94 € 04.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0104/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 1 049,64 € 08.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 346,89 € 18.03.2021 23.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0179/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 720,29 € 08.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0234/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 420,06 € 29.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0247/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 428,01 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0584/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 325,77 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0693/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 282,20 € 22.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0659/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 590,40 € 09.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0654/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 264,95 € 03.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0717/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 295,79 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0781/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 524,97 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0808/21 ovocie,zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 550,58 € 29.12.2021 01.02.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0625/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 18.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0688/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 12.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0742/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 28,80 € 08.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0290/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 21.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0347/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 21.06.2021 02.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0417/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0481/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0552/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 23.09.2021 29.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0011/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 19.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »