Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0129/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,40 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0128/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,60 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0127/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 62,46 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0126/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0124/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 37,49 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0195/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,40 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0194/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,80 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0193/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 79,46 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0192/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0191/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0190/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0189/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 39,02 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0260/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,44 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0259/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,80 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 63,07 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0257/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0256/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0255/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0254/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 36,95 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0776/21 modrý záves záves 135x270 cm 6 ks,petrolejový záves 135/270 cm 6 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SKRZ Design s.r.o. 51753260 202,80 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0600/21 mraz. hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 324,00 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0648/21 mraz. hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 187,76 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0681/21 mraz. hydina, ryby Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 363,31 € 10.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0786/21 mraz. hydina, ryby Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 638,78 € 20.12.2021 27.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0003/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 289,94 € 12.01.2021 10.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0035/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 319,68 € 26.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0069/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 540,50 € 16.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0053/21 mraz. hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 164,16 € 04.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »