Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0339/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 10.06.2021 23.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0380/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 06.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0444/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 02.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0507/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 30.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0569/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0562/21 zavárané DIA kompóty a zelenina, ryža Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 345,58 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0290/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 21.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0347/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 21.06.2021 02.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0417/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 16.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0481/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0552/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 23.09.2021 29.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0011/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 19.01.2021 11.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0087/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 19.02.2021 25.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0147/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 23.03.2021 25.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0230/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 28.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0625/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 18.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0688/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 38,40 € 12.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0742/21 odber a likvidácia odpadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 28,80 € 08.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0538/21 seno Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ján Rusnák 40873650 648,00 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0306/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0342/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 14.06.2021 23.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0367/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 29.06.2021 07.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0425/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 19.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0439/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 02.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0502/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 51,84 € 30.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0550/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0519/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 51,84 € 07.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0568/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0633/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0650/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »