Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0602/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,39 € 11.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0683/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,00 € 11.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0757/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,62 € 13.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0059/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,00 € 10.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0119/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,16 € 12.03.2021 19.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0196/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 37,85 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0267/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,21 € 11.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0771/21 hrniec nerez 26 l + pokrievka 1 ks, hrniec nerez 22 l + pokrievka 1 ks, vedro nerez 10 l 2 ks, vedro nerez 12 l 2 ks, kôš odpad. biely 1 ks,obedar termo nerez 2 ks, strúhadlo nerez 2ks, krájač na vajíčka 2ks,kliešte-obracačka 2 ks, príbory nerez 1 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORION TRADE s.r.o. 36540773 361,12 € 16.12.2021 21.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0322/21 Riadenie finančných zdrojov Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v SS 51216477 200,00 € 07.06.2021 17.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0396/21 servisná prehliadka po 1. roku - Toyota Auris Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 PK AUTO, s.r.o. 31733174 135,02 € 12.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0297/21 voda DOS2/2 od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 181,55 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0296/21 voda DSS "B" od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 165,88 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/21 voda DSS "A" od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 216,80 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0294/21 voda DSS ZPB od 27.02.21 - 13.05.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0314/21 voda DSS + "C" 1/1 od 01.05.21 - 26.05. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 223,34 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0394/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.05.21 - 28.06. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 289,94 € 09.07.2021 23.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0447/21 voda DSS + "C" 1/1 od 28.06.21 - 28.07. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 254,69 € 04.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0486/21 voda DOS2/2 od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 130,61 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0485/21 voda DSS "B" od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 142,37 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0484/21 voda DSS "A" od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 191,99 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0483/21 voda DSS ZPB od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 172,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0529/21 voda DSS + "C" 1/1 od 29.07.21 - 26.08. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 252,07 € 13.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0585/21 voda DSS + "C" 1/1 od 27.08.21 - 28.09. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 283,42 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0646/21 voda DSS + "C" 1/1 od 29.09.21 - 20.10. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 206,36 € 29.10.2021 23.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0708/21 voda DSS + "C" 1/1 od 21.10.21 - 22.11. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 296,48 € 29.11.2021 09.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0726/21 voda DOS2/2 od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 13,06 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0725/21 voda DSS "B" od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 202,44 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0724/21 voda DSS "A" od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 278,20 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0723/21 voda DSS ZPB od 03.08.21 - 24.11.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 222,04 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0802/21 voda DSS + "C" 1/1 od 23.11.21 - 14.12.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 210,28 € 29.12.2021 03.01.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra