Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0505/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 1 008,72 € 30.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0498/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 350,69 € 25.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0496/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 307,64 € 25.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0551/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 1 789,47 € 17.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0523/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 290,81 € 07.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0513/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 246,23 € 03.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0508/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 21,32 € 03.09.2021 23.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0559/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 432,00 € 23.09.2021 29.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0566/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 296,20 € 29.09.2021 04.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0793/21 plastové okno štvorkomorové s montážou Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Miloš Kaleta - MIJATO 34804048 428,00 € 22.12.2021 29.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0578/21 tabuľa korková, ceruzky, dochadzkový lístok Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 92,22 € 06.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0651/21 euroobaly, perá, náplne, obaly na spisy, kalendáre Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 67,61 € 03.11.2021 24.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0702/21 blok kocka, kalendáre Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 38,81 € 24.11.2021 29.11.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0040/21 Jednorazové obaly na jedlo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 149,16 € 01.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0039/21 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 551,48 € 01.02.2021 19.02.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0092/21 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 34,54 € 25.02.2021 01.03.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
002/21 kancel. materiál - klienti Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 241,15 € 08.03.2021 07.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0188/21 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 52,48 € 12.04.2021 21.04.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0303/21 kancel. materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 18,44 € 28.05.2021 03.06.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0348/21 tabuľa korková, blok, ofset. škol. karton Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 49,06 € 21.06.2021 02.07.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0504/21 poradače, gumy ... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MIVA - Market, spol. s r. o. 36704041 56,40 € 30.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0635/21 doména a webhosting dssspp.sk Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MRAK s.r.o. 47338156 51,00 € 21.10.2021 28.10.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0783/21 preventívna veter. činnosť Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MVDr. Kresťanko, Komora veter.lekárov 37875281 141,72 € 20.12.2021 27.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0738/21 hliva ustricová 46 kg, sušené huby 3 kg Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MYKOTREND s. r. o. 44214731 231,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0719/21 Nábytok - skrinková obývacia sektorová zostava 3ks, stolík konferenčný 3ks, atypická skryňa 12ks, posteľ drevená celobuk 24ks, matrac hr. 16cm 24ks, nočný stolík 12ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 24 036,00 € 03.12.2021 10.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0788/21 atypická vstavaná skriňa Style 3-2+2 + lavička s montážou Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 1 490,00 € 20.12.2021 27.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0800/21 Sedacia súprava 2BL+OSP NL 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 1 400,00 € 23.12.2021 29.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0794/21 regál otvorený 80x193x40cm 1ks, regál kombinovaný 80x193x40cm 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 400,00 € 23.12.2021 29.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0787/21 kuchynská sektorová zostava Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Nábytok Ing. M. Kellner 37179799 1 680,00 € 20.12.2021 03.01.2022 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0753/21 el. krajač 2 ks, chladnička s mrazničkou 1 ks, televízor 2 ks, držiak na televízor 2 ks panvica Delimano 2 ks, kärcher- čistič okien 2 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NAY ELEKTRODOM 35739487 1 454,38 € 13.12.2021 17.12.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra