0505/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
1 008,72 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0498/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
350,69 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0496/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
307,64 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0551/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
1 789,47 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0523/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
290,81 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0513/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
246,23 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0508/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
21,32 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0559/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
432,00 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0566/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
296,20 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0793/21 |
plastové okno štvorkomorové s montážou |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Miloš Kaleta - MIJATO |
34804048 |
|
428,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0578/21 |
tabuľa korková, ceruzky, dochadzkový lístok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
92,22 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0651/21 |
euroobaly, perá, náplne, obaly na spisy, kalendáre |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
67,61 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0702/21 |
blok kocka, kalendáre |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
38,81 € |
24.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0040/21 |
Jednorazové obaly na jedlo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
149,16 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0039/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
551,48 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0092/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
34,54 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
002/21 |
kancel. materiál - klienti |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
241,15 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0188/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
52,48 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0303/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
18,44 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0348/21 |
tabuľa korková, blok, ofset. škol. karton |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
49,06 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0504/21 |
poradače, gumy ... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
56,40 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0635/21 |
doména a webhosting dssspp.sk |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MRAK s.r.o. |
47338156 |
|
51,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0783/21 |
preventívna veter. činnosť |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MVDr. Kresťanko, Komora veter.lekárov |
37875281 |
|
141,72 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0738/21 |
hliva ustricová 46 kg, sušené huby 3 kg |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MYKOTREND s. r. o. |
44214731 |
|
231,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0719/21 |
Nábytok - skrinková obývacia sektorová zostava 3ks, stolík konferenčný 3ks, atypická skryňa 12ks, posteľ drevená celobuk 24ks, matrac hr. 16cm 24ks, nočný stolík 12ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
24 036,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0788/21 |
atypická vstavaná skriňa Style 3-2+2 + lavička s montážou |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
1 490,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0800/21 |
Sedacia súprava 2BL+OSP NL 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
1 400,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0794/21 |
regál otvorený 80x193x40cm 1ks, regál kombinovaný 80x193x40cm 1ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
400,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0787/21 |
kuchynská sektorová zostava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nábytok Ing. M. Kellner |
37179799 |
|
1 680,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
0753/21 |
el. krajač 2 ks, chladnička s mrazničkou 1 ks, televízor 2 ks, držiak na televízor 2 ks panvica Delimano 2 ks, kärcher- čistič okien 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
1 454,38 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |