Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0234/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 420,06 € 29.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0235/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 316,93 € 29.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0236/21 naberačky, termos, plašť na termos Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 174,05 € 29.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0238/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 196,69 € 29.04.2021 07.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0239/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 30.04.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0240/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 180,60 € 30.04.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0241/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 364,69 € 03.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0242/21 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 115,17 € 03.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0243/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 87,26 € 03.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0244/21 flex. lepidlo, farby, štetce... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 32,47 € 04.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0245/21 dezinfekčný prostr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 REPROS-Kokoruďová Magdaléna 34906231 71,76 € 04.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0246/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 241,80 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0247/21 zelenina,ovocie Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina 33984301 428,01 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0248/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 108,58 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0249/21 osviežovače vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 38,40 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0250/21 dlažba Premac Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 17,12 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0251/21 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ladislav Kočík, Mäsovýroba 17190932 1 130,04 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0252/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 1 124,63 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0253/21 voda DSS + "C" 1/1 od 24.03.21 - 30.04. 2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 292,56 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0254/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 36,95 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0255/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0256/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0257/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 63,07 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0259/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,80 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0260/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,44 € 06.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0261/21 vajcia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 JANEK s. r. o. 31569137 55,08 € 10.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0262/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 269,82 € 10.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0263/21 mraz. ryby, hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 391,72 € 10.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0264/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 210,00 € 11.05.2021 20.05.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »