Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0486/21 voda DOS2/2 od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 130,61 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0485/21 voda DSS "B" od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 142,37 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0484/21 voda DSS "A" od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 191,99 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0483/21 voda DSS ZPB od 14.05.21 - 02.08.2021 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 172,40 € 23.08.2021 08.09.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0480/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 707,25 € 12.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0479/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 272,88 € 12.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0478/21 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 90,74 € 12.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0464/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 23,40 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0463/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 21,60 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0462/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 66,84 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0461/21 VBA prístup DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 58,80 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0460/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 5,05 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0459/21 internet Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0458/21 telefón DSS, ZPB Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 37,10 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0472/21 mraz. hydina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ryba Žilina, spol. s.r.o. 31563490 324,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0471/21 mobil osobný výťah Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,02 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0477/21 vykonanie VO - Rekonštrukcia hlavnej plynovej kotolne Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Mgr.František Horváth-HORVATH advisory 42111579 570,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0473/21 mäs. výr. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 73,70 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0469/21 el. energia ZPB 07/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 97,48 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0468/21 el. energie DSS 2 "A" 07/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 245,65 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0467/21 el. energia DSS+ "C" 07/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Východosl.energetika a.s. 36211222 2 197,84 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0470/21 výmena hl. ističa pred elektromerom, odbor. prehliadka a skúška Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Tomáš Hudáč ELEKTROPRÁCE - REVÍZIE 46081143 232,88 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0474/21 mraz. zelenina Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,60 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0457/21 múčniky 07/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková 45380287 45,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0476/21 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 36,58 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0466/21 plyn DSS 07/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 735,68 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0465/21 plynu ZPB, "C", kuchyňa 08/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 411,00 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0475/21 el. energia "B" 07/21 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Energie2, a.s. 46113177 174,54 € 10.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0456/21 mlieko, ml. výrobky, potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Milk-agro spol.s.r.o. Prešov 17147786 812,07 € 05.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0452/21 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 92,32 € 05.08.2021 24.08.2021 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra