Faktúra č. 237/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 237/21
  • Popis fakturovaného plnenia: galantér. materiál
  • Dátum doručenia: 29.04.2021
  • Celková hodnota: 213,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 060/21
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/21 nite 10ks, popruh 100m, guma prad. 100m, perlovka 2bal, zips 235ks, bežce 50ks, nite 2bal, ihly 4kr,, šikmý prúžok 90m Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BROZ-BRACHŇAK s.r.o. 51774810 213,61 € 26.04.2021 28.04.2021 Objednávka
Tlačiť