Faktúra č. 0902/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0902/17
  • Popis fakturovaného plnenia: toner, odpadová nádoba
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 77,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2014/071
  • Identifikácia objednávky: 011/17
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2014/071 KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE SPOTREBNÉHO MATERIÁLU Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 ADCOMP SK s.r.o. 46923748 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 15.12.2014 15.12.2017 15.12.2014 PhDr. Monika Ondrišová riaditeľka DSS Zmluva
011/17 Kompatibilné tonery a originál tonery do tlačiarní na rok 2017. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 0,00 € 02.01.2017 17.01.2017 Objednávka
Tlačiť