Faktúra č. 0841/13

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0841/13
  • Popis fakturovaného plnenia: stav. materiál
  • Dátum doručenia: 18.12.2013
  • Celková hodnota: 1 115,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/13
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/13 Strojná omietka 4ks, Murexin lepidlo 2ks, šnúra murárska 1ks, škarovacia hmota 1ks, PVC roh 3ks, vápno mleté 1,6q Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 0,00 € 16.12.2013 20.12.2013 Objednávka
Tlačiť