Faktúra č. 0794/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0794/17
  • Popis fakturovaného plnenia: staveb. materiál
  • Dátum doručenia: 14.11.2017
  • Celková hodnota: 107,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2014/047
  • Identifikácia objednávky: 019/17
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2014/047 KÚPNA ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 Peter Klešč- súkr.firma 34526871 Iné 0,00 € 15.12.2014 15.12.2017 15.12.2014 PhDr. Monika Ondrišová riaditeľka DSS Zmluva
019/17 Dodávka stavebného tovaru na rok 2017. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 0,00 € 02.01.2017 17.01.2017 Objednávka
Tlačiť